Bijlage 1. Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Inleiding

In de Bestuursrapportage 2026 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2026 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning. 

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2027. In de Begroting 2027 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2027 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2027-2030, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis. 

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we:

  1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
  2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2025
  3. de jaarschijf 2026 van het krediet (planning uitgaven in 2026)
  4. prognose totale uitgaven in 2026
  5. het verwachte restant krediet jaarschijf 2026 per 31-12-2026
  6. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2026

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2027 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2027-2030 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2027 en actualiseren we de bestaande planning 2028-2030. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 51 mln komt.

In 2025 is er een de nota 'Waarderen en afschrijven vaste activa' uit 2021 herzien. Daarmee hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden:

  • Investeringskredieten worden vanaf 2026 investeringsbudgetten genoemd
  • Nieuwe of geactualiseerde investeringsbudgetten stelt de raad vast op totaalbudget, niet meer per jaarschijf
  • Budgetten voor vervangingsinvesteringen worden jaarlijks vastgesteld
  • Vanaf 2025 worden de budgetten voor vervangingsinvesteringen voor wegen toegekend op het niveau van rompbudgetten
  • Bij uitzonderlijk grote projecten (zoals IHP) wordt bij aanvang een voorbereidingsbudget aangevraagd.
  • Over de uitgaven en inhoudelijke voortgang wordt in de bestuursrapportage en de jaarrekening op totaalproject verantwoord. Bij meerjarige projecten is dat in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij vervangingsbudgetten wordt jaarlijks verantwoord over de werkelijke uitgaven.
  • Investeringsbudgetten worden jaarlijks bijgesteld door indexatie.
  • Investeringsbudgetten moeten via de P&C documenten worden aangevraagd. Alleen bij hoge uitzondering, wanneer bijv. veiligheid in gevaar komt, kan hiervan worden afgeweken met een separaat raadsvoorstel.

Voor de bestuursrapportage betekent dit dat de jaarschijf minder van belang is en het totale krediet juist belangrijker wordt. Daarmee krijgt de organisatie wat bewegingsvrijheid om investeringen waar mogelijk eerder uit te voeren.
Dit en een aangepast manier van het administratieve proces (uren schrijven, projectbudgetten, rompbudgetten en vervangingskredieten), leiden er toe dat de presentatie van de investeringen in deze bestuursrapportage op enkele onderdelen is aangepast.
Dit om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat van de voortgang van de verschillende investeringsbudgetten.

Samenvatting investeringsplanning

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Samenvatting investeringsplanning

In de tweede tabel (1.2) hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2026. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2026 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 252,1 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2026. Daarna worden de besluiten in 2026 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2026 bedroeg oorspronkelijk € 51,7 mln. Na de het vaststellen van de Begroting 2026 zijn er diverse investeringsbudgetten afgesloten, eerder uitgevoerd, overgeheveld en er zijn additionele aanvragen gedaan. Daardoor is de omvang voor 2026 gestegen naar € 65,9 mln.

De verwachte realisatie bedraagt circa € 43,0 mln. Van het restant van € 22,7 mln over de jaarschijf 2026, wordt in de Jaarstukken 2026 besloten of deze afgesloten of overgeheveld moeten worden, of worden in de Begroting 2027 opnieuw gepland over de jaren 2027 t/m 2031.

In verwachtte realisatie van circa € 43,0 mln zijn een aantal grote projecten opgenomen:

  • Afvalscheidingsstation - € 8,1 miljoen
  • Rompkrediet wegen - € 5,9 miljoen
  • Kockengen Waterproof - € 4 miljoen
  • Project Scheendijk Noord - € 3,6 miljoen
  • Onderwijshuisvesting(IHP) - € 3,3 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose. 

Nieuwe investeringsbudgetten
In tabel 1.6 zijn vier nieuwe investeringsbudgetten opgenomen, via deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

  • Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor Toegang Jeugd & WMO - € 84.000

    Voor de inrichting van het nieuwe team Toegang & Jeugd is een investeringsbudget benodigd voor de aanschaf van laptops, telefoons en overige ICT-middelen. Hiermee worden de nieuwe medewerkers in staat gesteld hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.

  • Bijdrage onderwijs aan GREX Harmonieplein - € 385.000

    In 2017 heeft de raad de GREX voor het Harmonieplein vastgesteld en in 2024 is de herziene versie vastgesteld. Hierin was opgenomen dat er een bijdrage van €385.000 vanuit onderwijs beschikbaar gesteld wordt. De investering waarin dit was opgenomen is inmiddels afgesloten (met een resterend saldo van €700.000) en geactiveerd. Daarmee is de eerder toegezegde € 385.000 ook komen te vervallen, terwijl deze nog wel nodig is om de volledige werkzaamheden uit te voeren.

  • Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4 - € 60.500
    Vanwege een defect aan de installatie voldoet het pand niet meer aan de wettelijke verplichting. De uitval van de brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie heeft impact op meerdere gebruikers en functies. 
    Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie waarschuwt tijdig bij brand, activeert veiligheidsvoorzieningen en maakt evacueren mogelijk. Door deze vervangingsinvestering wordt voldaan aan de veiligheid van de bezoekers en medewerkers. 
  • Verbouwing busstation Maarssen - € 0

    De verbouwing van het busstation nabij treinstation Maarssen is deze zomer afgerond en maakt een intensievere busdienstverlening binnen de nieuwe concessie mogelijk. De totale kosten van circa € 428.000 worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, waardoor de gemeente geen eigen financiële lasten draagt.

Verhoging investeringsbudget
In tabel 1.6 is er één investeringsbudgetten opgenomen waarvoor via deze bestuursrapportage de raad verzocht wordt het om het beschikbare budget op te hogen:

  • Project Scheendijk Noord - € 600.000

    Tijdens de uitvoering is gebleken dat er veel meer hoogovenslakken in de ondergrond aanwezig zijn, dan op basis van de in het voortraject uitgevoerde onderzoeken werd verwacht. Dit leidt tot aanzienlijk meerwerk, aangezien er veel meer fundering uitgegraven en afgevoerd moet worden; ook moet hierdoor meer ophoogmateriaal worden aangevoerd en verwerkt. Daarnaast is er recent gebleken dat het uitgegraven slib van fase 3 verontreinigd is en thermisch gereinigd moet worden. Door deze problemen verwachten we dat dit project € 600.000 duurder uitvalt. Ondanks deze tegenvallers wordt het project eerder afgerond (2026) dan verwacht (2027).

Toelichting op 10 van de grootste investeringsbudgetten in 2026

Tabel bijlage 1.1

Omschrijvingen                      (bedragen x € 1.000) Budget jaarschijf 2026 Prognose uitgaven 2026 Restant jaarschijf 2026 Toelichting
Nieuw afvalscheidingsstation 8.590 8..090 500

De geplande opening is door vertraging verplaatst van 1 januari 2027 naar 1 april 2027.

De Pionier dislocatie Zuilense Vecht 8.261 1.115 7.146 Op basis van de overeengekomen projectmijlpalen wordt verwacht dat in 2026 € 1.115.000 zal worden gerealiseerd. Als gevolg van de overeengekomen termijnen vindt het merendeel naar verwachting plaats in de tweede helft van 2026.
Rompbudget wegen 5.991 5.900 91 De aanbestedingen van de meerjarencontracten van zowel elementen- als asfaltverhardingen hebben in Q2 2026 voor vertraging gezorgd in de opdrachtverlening. Wij verwachten dit grotendeels in Q3 en Q4 in te halen, met name op het gebied van asfalt. Denk hierbij aan de wegen in de Bethunepolder Tienhoven, asfaltvoetpaden Loenen a/d Vecht en Oostwaard Maarssen.
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c) 5.202 4.000 1.202 Het project duurt tot eind 2027 en dan moet de gehele Kerkweg heringericht zijn. We verwachten in 2026 ongeveer 1/3 van het werk te realiseren, het restant (2/3) wordt in 2027 afgerond. De uitvoering verloopt volgens planning en wordt binnen het beschikbare budget naar verwachting afgerond.
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier 4.230 79 4.151 We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
IHP projecten 2.783 2.185 598 Op basis van de actuele projectplanning en de voortgang van de verschillende IHP-projecten wordt uitgegaan van een investeringsrealisatie van € 2.185.000 in 2026, waarbij het merendeel in de tweede helft van 2026 zal worden gerealiseerd. Dit zit voornamelijk in de voorbereidingsbudgetten
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) 2.491 250 2.241 We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
Project Scheendijk Noord 2.061 3.475 -1.414 De herinrichting van de Scheendijk heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting tweede helft november 2026 afgerond. We streven ernaar om het project binnen het beschikbare budget af te ronden, maar er zijn een aantal (forse) tegenvallers: veel meer slakken in de ondergrond dan vanuit de onderzoeken te verwachten was en ook is er vervuild slib aangetroffen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 1.500 400 1.100 Voor het herstel van schade aan en de vervanging van oeverconstructies verwachten we in 2026 ongeveer €400,000 te investeren.
Spengen Kockengen 1.351 300 1.051 In 2026 worden alle voorbereidingen getroffen, waarna er in 2027 gestart kan worden met de aanbesteding. De inschatting is op dit moment dat ambities groter zijn dan het totaal beschikbaar gestelde budget.

 

Tabel bijlage 1.2
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal Jaarschijf 2026 Jaarschijf 2027 Jaarschijf 2028 Jaarschijf 2029
Programmabegroting 2026 217.371 51.710 58.612 57.231 49.818
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P1 101
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P2 200 -563 -248 -4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P3 8.702 -563 -248 -4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P5 5.043
65.756 57.486 56.735 41.562
Tabel bijlage 1.3
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar gesteld budget Werkelijke uitgaven t/m 2025
Bestuursrapportage 2025 297.966 91.098
Programmabegroting 2026 - nieuwe budgetten 20.092
Jaarrekening 2025 - afgesloten totaalbudget -65.446 -65.655
Jaarrekening 2025 - Correctie Kockengen Waterproof - negatief resultaat afgesloten fases -691
Totaal besluitvorming Raad 251.921 25.443
Tabel bijlage 1.4
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar gesteld budget Uitgaven t/m 2025 Jaarschijf 2026 Jaarschijf 2027 Jaarschijf 2028 Jaarschijf 2029
Stand na Begroting 2026 en Jaarrekening 2025 251.921 25.443 65.756 57.486 56.735 41.562
Raadsbesluiten 2025 en 2026
Verkenning gemeentelijke huisvesting 54 54
Brandveiligheid multifunctioneel gebouw 4 in 1 in Breukelen 59 59
Kredietaanvraag herstel beschoeiing Vechtoever & herinrichting Zandpad (p.m. in verband met geheimhouding) PM PM PM PM
Veiligheid kerktorens 106 106
Fundering muziektent Vreeland 85 85
303 303
Totaal besluitvorming Raad 252.224 25.443 66.059 57.486 56.735 41.562
Tabel bijlage 1.5
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar Totale uitgaven t/m 2025 Budget jaarschijf Prognose totale uitgaven 2026 Restant jaarschijf Restant totaal krediet
Programma 1 Bestuur 1.281 422 336 328 8 531
Programma 2 Veiligheid 2.000 500 60 440 1.940
Programma 3 Fysiek 170.981 22.161 43.631 38.321 5.256 110.444
Programma 4 Sociaal
Programma 5 Samenleving 77.819 2.860 21.449 4.339 17.004 70.514
Totaal Berap 2026 252.081 25.443 65.916 43.049 22.707 183.429
Verschil Berap 2026 tov Besluitvorming Raad - -
Tabel bijlage 1.6
Besluitvorming in Berap 2026 Nieuw budget Jaarschijf 2026
- Nieuwe budget P1: Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor nieuwe team Toegang Jeugd & WMO 84 84
- Nieuwe budget P5: GREX Harmonieplein, bijdrage onderwijs 385 385
- Nieuwe budget P5: Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4 61 61
- Nieuwe budget P3: Verbouwing busstation Maarssen
- Verhoging budget P3 : Project Scheendijk Noord 600 600
Totaal 1.130 1.130

Programma 1 Bestuur

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Programma 1 Bestuur
Tabel bijlage 1.7
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar Totale uitgaven t/m 2025 Budget jaarschijf Prognose totale uitgaven 2026 Restant jaarschijf Restant totaal krediet
Infomatisering & Automatisering
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B 298 273 33 -33 -33
Vernieuwing werkplekconcept 913 150 266 225 41 564
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1
Herinrichting balies burgerzaken 40 40 70 -30 -30
Vervanging deuren met elektronische drangers GAK 30 30 30 30
Totaal 1.281 422 336 328 8 531

Programma 2 Veiligheid

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Programma 2 Veiligheid
Tabel bijlage 1.8
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar Totale uitgaven t/m 2025 Budget jaarschijf Prognose totale uitgaven 2026 Restant jaarschijf Restant totaal krediet
Vastgoed - Brandweer
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw 2.000 500 60 440 1.940
Totaal 2.000 500 60 440 1.940

Programma 3 Fysiek

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Programma 3 Fysiek
Tabel bijlage 1.9
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar Totale uitgaven t/m 2025 Budget jaarschijf Prognose totale uitgaven 2026 Restant jaarschijf Restant totaal krediet
Beschoeiing
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot 1.300 1.081 219 219
Herstel beschoeiingen Vechtoever 13.000 250 1.500 -1.250 11.500
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 5.039 1.500 400 1.100 4.639
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek 1.760 459 632 400 232 901
Breed project in openbare ruimte
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten 3.000 32 600 -600 2.368
Centrumplan Breukelen 100 100 70 30 30
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024) 1.213 -178 1.113 154 958 1.237
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c) 12.071 -1.978 5.202 4.000 1.202 10.048
Kwaliteitsimpuls station Breukelen 1.500 76 424 400 24 1.024
Nieuwe afvalscheidingsstation 14.653 6.063 8.590 8.090 500 500
Openbare ruimte Bisonspoor 332 150 37 113 113
Staatsliedenbuurt fase 1 7.400 -116 366 380 -14 7.136
Staatsliedenbuurt fase 2 800 800
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht 5.700 5.434 267 573 -306 -306
Wijkpark Maarssenbroek 2.600 242 1.309 92 1.217 2.266
Civiele kunstwerken
Vervanging Plompbrug 1.600 593 100 493 1.500
Vervanging Portengensebrug 1.700 628 400 228 1.300
Geluidschermen
Bijdrage in investering geluidsschermen N230 1.000 500 1.000 -500
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek 1.100 20 880 150 730 930
Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier 1.150 150 -150 1.000
Installaties
Vervangingsbudget installaties recreatievaart 159 106 53 53 106
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties 133 133 83 50 50
Openbaar groen
Jaarlijkse vervanging beplanting 967 279 280 -1 687
Jaarlijkse vervanging bomen 2.336 459 609 534 75 1.343
Vervangingsbudget parken 660 93 257 250 7 317
Openbare verlichting
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED 788 174 614 614
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting 26 26 26
Vervangingsbudget openbare verlichting 4.297 829 900 -71 3.397
Reiniging
Jaarlijkse vervanging mini-containers 280 70 70 210
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers 880 220 220 660
Weegbrug afvalscheidingsstation 70 78 -8 70 -78 -78
Project omgekeerd inzamelen 3.702 3.874 -172 -172 -172
Riolering
Klimaatadaptieve maatregelen 530 290 150 140 380
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen) 353 144 209 100 109 109
Vervangingsbudget drukriolering 81 20 -20 61
Vervangingsbudget gemalen 1.758 23 588 150 438 1.585
Vervangingsbudget IBA's 210 23 187 10 177 177
Vervangingsbudget persleidingen 238 23 60 -60 155
Vervangingsbudget pompunits 3.377 52 647 125 522 3.199
Vervangingsbudget randvoorzieningen 130 31 53 50 3 49
Vervangingsbudget vrijvervalriolering 9.489 250 -250 9.239
Riolering en Wegen gecombineerd
Ameland 124 38 87
Eendracht 1e fase 5.750 29 241 200 41 5.520
Eendracht 2e fase
Herenstraat 50 50 50 50
Rondom Harmonieplein 1.619 23 326 326 1.596
Schepersweg 5.766 164 823 415 408 5.187
Spelen
Kunstgrasveld (trapveld) 35 35 35 35
Vervangingsbudget speeltuinen 200 200 200
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 3.705 256 1.076 670 406 2.779
Verkenning gemeentelijke huisvesting 54 35 19 20 -55 -55
Verkeersmaatregelen
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 6.970 638 743 500 243 5.832
Verkeersregelinstallaties
Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties 2.813 72 428 500 -72 2.241
Wagenpark
Nieuwe vrachtwagen buitendienst 400 266 134 75 59 59
Wegen
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen 661 114 547 547
Aanvullen (voorbereid) krediet herinrichting Zandpad 750 1.253 -503 -503 -503
Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant 150 150 150 150
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff 342 83 259 200 59 59
Project Maarsseveensevaart 1.100 179 921 750 171 171
Project Scheendijk Noord 3.200 329 2.061 3.475 -1.414 -603
Project Wagendijk 2.162 1.549 612 450 162 162
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen 580 481 99 99 99
Rompbudget wegen 16.500 9 5.991 5.900 91 10.591
Spengen Kockengen 2.658 57 1.351 300 1.051 2.301
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 852 852
Uitvoering herinrichting Zandpad 6.290 250 1.163 -913 5.128
Vervanging Handelsweg 950 442 196 150 46 358
Totaal 170.981 22.161 43.631 38.321 5.256 110.444

Programma 5 Samenleving

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Investeringen - Programma 5 Samenleving
Tabel bijlage 1.10
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbaar Totale uitgaven t/m 2025 Budget jaarschijf Prognose totale uitgaven 2026 Restant jaarschijf Restant totaal krediet
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering) 5.966 487 2.491 250 2.241 5.229
Onderhoud Kikkerfort 826 765 61 64 -3 -3
Uitbreiding depot en klimaatinstallatie RANU 1.860 148 1.712 529 1.183 1.183
Vastgoed - Onderwijshuisvesting
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024) 8.866 605 8.261 1.115 7.146 7.146
IHP projecten 50.723 417 2.783 2.185 598 48.121
Onderwijshuisvesting 310 310 310 310
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier 7.494 264 4.230 79 4.151 7.151
Spechtenkamp 276 68 208 208 208
Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024) 1.263 1.263 1.263 1.263
Vastgoed - overig
Kerktoren Nigtevecht 130 107 23 23 23
Veiligheidsvoorzieningen Kerktorens 106 106 117 -117 -117
Totaal 77.819 2.860 21.449 4.339 17.004 70.514